分公司管理规章制度(共14篇)

分公司管理规章制度

       为规范公司管理,提高公司效益,特制定以下规章制度,请各部门遵照执行。

       一、架构体系

       二、各岗位职责:

       1、分公司负责人,由总公司任命;全面主持公司工作;负责组织建立、健全公司管理制度及质量管理体系;具有公司重大决策及行政、人事制度、经济合同的决策权;代表公司处理重要的公共关系。保管法人私章、公司公章、合同章。

       2、行政经理,由分公司负责人任命;具体负责公司日常行政事务管理;具体负责公司质量管理工作,对管理体系的运行负有重要责任,负责设计所与总工间的协调工作;并向总经理汇报工作。

       3、办公室主任,由行政经理任命;负责组织、安排行政部员工做好行政管理工作;审核公司对内发文、对外发函;协助公司领导制订各项管理制度并贯彻执行;负责督导公司各项证件的年审、变更工作;负责公司各种会议的筹备、组织工作;负责公司文件档案管理工作;组织各部门的信息传递工作,保证各部门信息畅通;协调各部门的工作行为,使工作流程顺畅。保管方案章、出图章、报审章、技术章。

       4、财务及后勤人员,由行政经理任命;负责营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关公司证件的年审等手续;负责员工社保、公积金购买、转移等手续,协助员工办理职称评定、户口转移、档案转移等事宜;负责公司物资(设施、设备、办公用品、图书等)采购、发放、借阅、管理,新员工入职前准备工作、计算机及其它设施的准备工作并建档管理;负责公司物资的维护及维修,做到定期巡检,发现问题及时维修;协助公司领导与政府部门及各级相关部门保持良好的关系;及时拨付各项资金(5个工作日内);保管财务章及发票专用章。

       5,设计所所长;负责督导本所员工彻底执行本公司的各项管理制度,提高本所员工工作效率;贯彻执行设计工作的有关方针、政策、规范、规程、指标和技术措施;充分了解本所员工业务水平,推举适合的人员进入各个项目组工作,并加以督导;安排好本所内各专业的校对工作;关心下属,了解他们工作和生活状况,提供必要帮助,对表现异常的下属应即时沟通;合理支配所内财物;对本所人事具有推举和决议权。

       6,总工;对全公司技术质量工作全面负责;贯彻国家、地方的法规和技术政策;审查设计质量检查报告,提出改进和提高设计质量措施;接到各所报审的图纸后,及时组织各专业老总按时保量审查图纸并做好审查记录;做好图纸交接工作,控制审查时间(3个工作日内);组织各专业相关人员参加设计交底。

       三、管理要求:

       1,每个项目统一交行政经理处登记后,各审图老总须在1―3天内审查完毕。简单的项目一天审查完毕,复杂的不超过三天;若有违反,每超期1天扣审图费的5%。

       2,每个项目进账后须在5个工作日内按协议拨付到项目人所在所。若有违反,每违反一次,扣财务人员年终奖金的5%。

       3,财务部每月收支情况表分发各股东邮箱,各股东审阅;如有异议,请于30日内提出更正;过期财务部有权拒绝。

       4,所有股东承接的设计业务按设计费的6%收取作为公司利润(以下简称公司利润),按设计费的15%收取作为公司管理成本,剩余79%由项目人自由支配(税收、设计成本、办公成本等)

       5,税收按票额的12%收取。在公司开发票须按开票金额的6%交清税收后,方可开票,剩余6%进账后收取。

       6,管理成本构成:总公司管理费;管理部人员工资,奖金,福利(含保险、午餐、通信补助);分公司对外接待费;管理部房租、水电、网络、日常办公花费。

       7,所有股东承接的设计业务管理成本按项目施工图出图收取,施工图出图前经营部必须按设计费的5%交管理成本管理部才可盖章出图,剩余管理成本(设计费的10%)按项目进账收取。如管理成本不够支付管理部运行,优先由公司利润来补充,公司利润不够补充则由全体股东承担。如管理成本年底结算时有结余,划入公司利润。

       四、印章管理制度:

       1,填写用印申请单,明确申请部门、申请人、用印事由、拟用印章,总经理签字批准后,连同需盖章文件交印章管理者。

       2,印章管理者必须仔细核实印章使用是否获批。用印完毕应将用印情况进行登记,申请人在登记表上签字核实。不符合规定或未经公司领导签批的`申请,印章管理者可拒印。

       3,各类公文、各种文字材料、表格、凭证、支票的用印以公司领导签批为准。

       4,员工因私事需公司出具证明等用印时,由本人提出申请,公司领导签批后使用。

       5,常用印或需再次用印的文件可省去填写申请表的手续。印章管理者应作好用印登记,以备查考。

       6,公司印章应盖在文件正面。

       7,盖印文件必要时应盖骑缝印,印章一般盖于公司名称的中部,并能骑年盖月。

       8,印章保管者变更时应履行交接手续,做好交接记录。

       9,印章原则上不得在公司以外使用,特殊情况下,确需带出使用的,须由总经理签署审批意见后办理。

       10,方案章需建筑老总签授后方可出印;出图章、报审章、技术章需有相关老总签授后方可出印。

       五、财务管理制度:

       1,费用报销应填写费用报销单并附合法单据,每张合法单据应背书注明事由。

       2,报销人按要求自行粘贴票据并填制费用报销单或差旅费报销单。

       3,费用发生后,应在当月凭合法单据到财务部门报销,如确因没有拿到发票单据等原因无法在当月报销的,应事先征得总经理同意,并在不超过3个月内予以报销,否则财务部门将不再借支,也不予以报销。当年发生的费用必须在当年12月末予以报销,除特殊原因经总经理批准外,跨年度的单据,财务部门不予以报销。

       4,各项涉及业务运作的费用开支,应由经办人填写《请款单》,并注明项目名称、请款金额、支付方式、收款方名称等内容。

       5,将填写完的请款单及附件送行政经理审签。

       6,行政经理审签后交总经理审批。

       六、资料管理制度:

       1,甲方提供的原始设计条件图(原始地形图、红线图、市政管网资料、地质勘查报告书等)、设计任务书及相关要求(尽量要求甲方以书面形式);统一交行政办公室管理。

       2,公司最终的设计成果(电子版图纸、硫酸图、蓝图、节能计算模型及计算书、结构模型及计算书、消防计算表格、设计补充变更通知单以及各种审查表等)。由相关项目负责人统一移交给档案室。并在移交完成时,应有相应的移交记录。未履行此程序的项目,公司行政办公室不予盖印章。

       3,公司各项审查记录,需经总工或总经理同意后方可借阅。

       七、员工薪酬制度:

       1,专业技术人员薪酬由所在所分配奖金、福利等。

       2,实习生:本年度即将毕业且愿意到公司就职而参加实践学习的学生。由所在所分配奖金、福利等

       3,刚毕业不满一年处于试用期的员工,由所在所分配奖金、福利等

       4,后勤及行政人员薪酬待遇:公司按照员工的岗位、个人能力和工龄(100元/年)额定其月工资,年终奖金=月工资的2-5倍。

       5,后勤及行政人员若有加班情况,按每人每小时100元发放加班工资。不足1小时的按1小时计。由项目人当场兑现。

       八、其他:

       各项目人应对自己管辖的项目需认真负责,同一个项目公司如果接到投诉达两次以上,公司有权将该项目收管,项目人自动退出对该项目的经营管理。

篇2:分公司规章制度

       

人事管理制度

       1、公司用工实行劳动合同制,岗位实行聘任制。总经理由董事会聘任。副总经理、部门经理、部门副经理由总经理聘任。员工经部门经理提名由总经理聘任。

       2、新聘员工实行先试用后录用的原则,试用期最长为三个月,试用期内,经考试、考核合格者可正式录用,双方根据《中华人民共和国劳动法》和国家有关法律、法规、规章及公司依法制订的各项规章制度,在平等自愿,协商一致的基础上签订《劳动合同书》

       3、在劳动合同期内,双方在平等自愿,协商一致的基础上,可以对合同进行变更、解除和终止,《劳动合同书》的相关条款将对以上情形予以明确。

       4、在聘任期内,根据员工的品德、能力、胜任聘任约定岗位工作的程度、业绩、遵守公司规章制度等情形,公司依据国家法律法规、公司制订的规章制度,有权解聘、换岗、直至解除劳动合同。对造成经济损失严重者和影响恶劣者追究赔偿责任,构成犯罪的移送司法机关处理。

       5、劳动合同期和聘任期满,公司对能遵守规章制度、工作业绩显著者优先录用和聘任。

       6、员工养老保险、医疗保险等福利待遇按公司规定执行。

工资管理制度

       为明确公司员工的`工资待遇,规范公司对员工工资的发放标准,充分调动公司员工的工作积极性和创造性,特订立本制度。

       一、公司员工实行标准工资与绩效挂钩工资制,另计发奖励工资、加班工资、工龄工资、岗位工资等相结合的工资制度。

       二、员工工资每月10日前发放(特殊情况除外),遇节假日顺延。

       三、加班工资标准:全天为20元,半天为10元。连续加班近4小时为半天,近8小时为全天。

       四、工龄工资标准:

       按在公司实际工作年限计算工龄,工作满一年每月工龄工资为5元,以后按此幅度逐年递增,按月发放。

       五、考勤工资标准:

       月全勤奖每月30元,全年满勤奖300元。(每月出勤26天为满勤)。

       六、其他奖惩按公司有关制度执行。业绩考核工资另定方案。

奖励制度

       1、工作中的改革、创新被采纳并给公司带来效益的,奖励100—500元;

       2、发现重大问题并及时解决、处理,为公司减少不必要损失的,奖励100—500元;

       3、工作中任劳任怨,却遭他人无理排挤、打击,但为了公司的利益,而不计较个人得失的,奖励200元;

       4、发现有损公司形象和利益的行为,敢于指正和揭发的,奖励200元;

       5、一年中,连续5次获奖励,年终再次给予5次奖励的总和。

惩罚制度

       1、对公司不忠实,谎报情况及散布流言蜚语的,予以除名。

       2、对公司及公司的职工(包括管理者)的缺点及错误不能正面提出而私下进行议论的,解聘,情节严重者予以除名;

       3、私做交易而谋求非法收入的,予以除名。

       4、由于对公司职能部门及有关人员在行使权力时不能理解又不通过正常渠道申诉,或由于其它任何原因而消极怠工的,予以除名。

       5、对客户的疑问不解释、不解答、不落实的,罚款20—100元/次;对上级布置的任务不按时完成而又不能说明原因的,罚款20—100元/次。

       6、有意怠慢工作或工作不努力的,解聘;未能完全履行自己的职责的、发现公司财物受损、丢失而不管不问的,解聘。

       7、应急情况离开,未交接好自己手头工作而又没向公司汇报的,罚款20元/次。应急请假、正常请假及正常调休,在自己安排的天数内,不能如期回公司又未补办手续的,视同擅自离岗,罚款20元—100元/次。

       8、工作时谈论与公司无关的话题、说风凉话及冷言冷语的,罚款20元—100元/次。

       9、管理人员如采用正确的手段指出自己的缺点、错误及对自己提出批评的,职工采取不理智的态度,泄私愤或打击报复的罚款50元—200元/次,并免职同时解聘,情节严重者予以除名。

       10、在汇报工作时报喜不报忧,对同事及上级进行隐瞒的,解聘

       11、不服从工作安排,拒不执行的,予以除名。

考勤制度

       1、公司员工必须严格遵守作息时间,按时上下班,不得迟到、早退和旷工。

       2、公司执行国家规定和企业实际相结合的作息制度,每日正常工作不超过8小时。

       3、上下班按部门认真填写考勤记录,实行上班签到、下班签出制度。上、下班考勤记录由行政人事部负责统计,并于月初将上月考勤情况及时报送财务部作为扣发工资、支付加班工资和发放满勤奖的依据。

       6、迟到、早退超过五分钟者,按每五分钟(不足五分钟按五分钟计算)计扣5元的标准执行,超过三十分钟者,扣半天工资,超过一个小时的视为旷工一天,一个月累计迟到达三次视为旷工一天,旷工一天每次扣50元,每月旷工三天者,当自动离职。

       7、公司实行月满勤奖和年满勤奖制度。每月上班26天为满勤,月满勤奖为30元/月,连续12个月满勤为年满勤,奖为300元/年,经考核达到满勤标准的员工满勤奖年终公司一次发放。

       8、上班外出办事需要向行政人事部或部门经理讲明所去地点、时间、所需办理事宜,如有不相符而影响工作的按旷工处理。上班时间无事不离岗、不串岗、不做与工作无关之事,否则,每次罚款10元。

       9,因工出差,须填制出差审批单后,交行政人事部备案。否则,不报销差旅费,并每次罚款10元。

休请假制度

       1、公司建立休、请假制度。所有请假都必须以书面形式进行申请,按审批程序经审批人签字同意后生效。

       2、部门经理以上人员休假、请假半天,员工二天以上(含二天),由部门负责人签字,经分管领导审批后,最后由总经理批准;部门副经理休假、请假半天,员工一天由部门负责人签字,由分管领导审批;一般员工休假、请假半天由部门经理视工作情况予以审批。

       3、所有休假、请假均应履行手续经批准后方可离岗,并将休假、请假申请报行政人事部备案登记。未履行休假、请假手续而离岗的,视为旷工。

       4、婚、丧假、女员工产假按国家有关规定办理。

       5、事假按请假天数,每天扣发30.00元工资;连续请事假超过5天的,当自动离职。

       6、因病请假3天内(含3天)不扣发奖励工资;3天以上--10天内(含10天)按每天扣日奖励工资;10天以上--20天内(含20天)扣月奖励工资的50%;20天以上取消当月全部奖励工资。病假必须经县级以上医疗机构出具证明。凡弄虚作假者,按旷工处理;情节严重者,作除名处理。

篇3:分公司管理系列

       分公司管理系列(二):分公司内部资源管理要领

       分公司管理是公司工作的重点,分公司的销量和回款直接影响着公司总体销量的完成,因此,分公司经理的地位可以说是举足轻重,往往被称为“封疆大吏”,可是在这个诱人的头衔下却有着沉重的压力:有的分公司经理不知道自己的工作包括哪些内容,往往抓了这个丢了那个,疲于应付各种临时出现的事情;还有的对应该做好的工作没有合理性计划,毫无头绪,看起来每日工作很忙,可工作进展不明显,对自己的工作没有分类,抓不住主次,不知道应该做什么,不知道什么时间内该完成哪些工作,往往出现“临时抱佛脚”现象,结果可想而知……

       多数销售经理是由优秀的业务员提升起来的,他们往往在业务上比较擅长,但是在被提升为销售经理之后,其角色由原来的“业务型”转变为“管理型”了,其主要责任是通过提升销售队伍的能力和热忱来实现销售业绩的倍增。但是,在现实生活中,许多业务员在被提升为销售经理之后,其角色往往未能做及时转变――虽然自己的职务销售经理,却还干着业务员干的事情。销售经理的大部分时间还是用于跑客户、订单上面,其依然扮演着订单高手的角色,而忽略了对业务员的管理、指导、激励和控制。结果呢,其往往由“亲自干”最后走向“独自干”,既“不放手”更“不放心”。由于销售经理的精力和时间有限,他在疲于奔命的同时,就再也没有精力去指导、激励自己的下属,从而使分公司业绩的持续提升缺乏后劲;另一方面,销售经理也往往心有余而力不足,个人容易停滞不前,发展也受到限制。在上述角色错位的情况下,业务员只能从事程序性的工作,业务员的士气很容易走向低落。其实,销售经理的价值不在于取得多少业绩,而在于培养出了多少能取得业绩的高手,在于是否打造了一支能征善战的团队,进行有效的分公司管理。

       那么,怎样确保分公司任务的完成呢?怎样才能“修炼”成一名优秀的分公司经理呢?笔者在此结合自己的一些工作经验,与大家分享一下心得体会。

       首先,分公司经理要对自己的工作情况有个总体的概念。以某快速消费品公司为例,分公司经理主要要管理好销售与财务这两大块内容,其中销售根据地域和渠道来分类,还可以分为区域经理、餐饮业务主管、批发业务主管、零售业务主管以及其各自的下属。一般来说,分公司的常规化管理主要分为三大类:分公司的内部管理、业务的基本管理和外联的管理。下面笔者先就分公司内部资源管理提一些自己的观点。

       想要做好销售,无疑要有一批优秀的销售人员,而要想拥有一支具有生命力、战斗力的团队,则首先应从分公司的内部管理抓起。分公司经理在管理时要牢记六个字:“诚生正,严生威”,既要以诚待人,又要严格律己律人,做到有权有威,恩威并重。根据笔者多年的分公司管理经验,发现以下两个方面的内容是分公司经理在内部资源管理中必须着重注意的:

       一、软、硬资源浪费两手抓,流动资源浪费要控制

       软资源上浪费往往导致失控的局面:

       分公司在业务及出差费用、物流运输、与超市卖场相关的费用扣除等软资源管理上常常容易出现失控的局面,

       出差费用上,分公司经理需要控制业务人员的工作线路以及拜访的效率,以减少工作的在途浪费时间,通过财务加强对业务发生费用标准及额度的管理和监控,及时作出横向和纵向比较,严格控制费用支出。

       物流费用上,物流的部分费用往往是隐形的,尤其是在总部转仓到分公司再到客户时,由于没有很好的监控或预警管理,在运输中很容易产生商品损耗及其他费用,这时财务更需要使用预警管理,及早将费用失控的可能性进行有效地控制。

       与超市卖场相关的费用上,分公司在与现代渠道的超市和卖场结算费用时,这些超市和卖场通常在合同上定出的费用(年节费、店庆、促销等)并给一份费用明细单,由于费用发生是往期,故而需要业务人员和财务人员及时统计过去的产生的费用,并有清楚的费用产生证明,以确保没有“糊涂账”的出现。

       硬资源浪费往往出现武器“放假”浪费现象:

       总部给予分公司的硬资源包括促销资源、分公司的固定资产的配置以及投入到市场上的广告(店招、车箱广告等)。

       总部以及各销售大区会有渠道的促销费用以支持市场销售,但是促销品在进入到批发渠道时,业务人员通常放在经销商由经销商根据活动标准去配给下线进货的客户,其中很容易产生失控的局面。而零售超市在与分公司合作时,尽管在促销推广时会同意有促销货架或堆码,但是他们往往会提前撤下给其他厂家,又或在偏远的店面未及时达成促销要求;在做店招的时候,业务人员又很容易根据自己的喜好来决定。

       为了防止硬资源的浪费,分公司经理需要加强在每一个审批执行的环节上的监控,并以抽查和财务核对的方式进行控制,既要保证业务人员的市场支持,又避免将不必要的资源浪费扩大。

       流动资源的浪费常常带来工作费用高居不下:

       人员工资是分公司费用较高的一部分,而且此项资源是一个双向资源:如果人力资源使用得当,则人员工资是激励工作开展和工作效率的重要保障;相反,不但各类的工作费用上升,而且人员怠工,整个工作的效率降低。

       作为管理者,有时不一定看得到这些费用的产生。比如业务员在外开展业务工作,由于其有情绪时工作效率低下,对于具体的市场问题未及时处理,会产生额外费用的增加。因此对人员的管理如果不佳,不仅给分公司带来不了销量,反而无形的增加了一笔高额费用。

       分公司经理应该在内部建立良好的沟通机制、建设分公司文化和培训机制以及运用考核制度来控制流动资源的浪费。

       二、财务管理抓重点,控制是核心

       分公司的财务管理和总部财务管理是有差别的,分公司的重点在经营费用、应收帐款和库房控制。

       分公司的经营费用中,一般营销费用和变动分销费用占据比例较大,因此尤其要注意合理使用和控制。

       由于零售的卖场、连锁超市和部分大型餐饮店是直销,故而应收账款随着零售和餐饮店的增加而增加,分公司不能很有效的控制应收账款,而且分公司历年遗留的坏帐所占的比例也逐年的增加,很容易影响分公司的资金周转。这些是需要分公司经理认真考虑来解决的问题。

       分公司均有物流库房,产品的周转和存放以及退换货造成的损耗必须严格加以控制;分公司经理可以通过加强对市场活动的物资的有效管理来提高物资的重复使用率。

篇4:管理分公司细则

       5:管理规章制度

       一、班级成员义务

       1.遵守国家、学校关于中学学生的各种规章制度和管理条例,以此作为日常行为的准则。

       2.每位同学应热爱班级体,支持班级的工作,积极参加班里组织的各项活动。

       3.每位同学应在日常的集体生活中,行动上做到团结友爱、礼貌待人、富有同情心、积极向上。

       4.个人生活上,每位同学应做到起卧有时、讲究卫生、合理安排时间、不沉迷于上网、拒绝赌博、酗酒。

       5.学习方面每位同学应积极努力,互帮互助,取长补短,按时按量完成学习任务。

       6.出勤方面:每位同学应做到不迟到、不早退、不旷课。

       7.考试考查方面,要求严格遵守考试纪律,不作弊,不帮助他人作弊,诚实信用。

       二、班委会组织制度

       班级内部设班长,团支书,副班长,学习委员,体育委员,生活委员,五名小组长,五名课代表共15人,班委必须以身作则,一切言行听指挥,一切行动作带头作用,对于一切考勤应该真实反映。各施其责,相互协调,共同完成好班级的日常管理工作。

       三、班级会议制度

       周会制度:每周定期召开班委会一次,班长,副班长,团支书,学习委员,体育委员,生活委员参加,必要时扩大到小组小组长。会议由班长主持,总结班级近期工作,提出解决出现问题的方案,并研究布置下期工作。周会的考勤及记录由学习委员负责,并将结果和出勤状况记录在班级日志本上。

       班会制度:每周定期召开由全体同学参加的班会,进行班级活动的布置和总结,并且陈述班级其他的相关事情。同学们可畅所欲言。会议记录由学习委员负责,副班长进行班会考勤。

       四、班费管理制度

       本班班费由班主任统一收取和管理,具体收支都应记录在案。学生采购物品时至少两人,班主任不涉及采购工作。采购人员凭发票到班主任处报销。班费的使用原则是节约,高效,公开,随时随地接受班级同学监督。

       五、请假制度

       需要请假的同学,请假需由班主任批准生效,两节课以上必须由家长同意后方可生效。所有请假同学必须写请假条,注明请假原因和时间,请假条由班长统一保管,并记录在册,学期末进行销假处理。其余活动请假按各细则规定。

       六、班级计划总结制度

       每半学期,班委分别拟出本班学习工作计划,上交班主任审阅后方可执行。班长负责收集和整理班级材料,制定班级资料库,在期末进行大结。

       七、班级活动制度

       同学们应本着主人翁的意识积极参加以班级为名义的各类活动,由小组长进行活动的考勤,同学们的出勤将直接影响考评的结果。每次活动相关委员和班长应到场,做好班级活动的组织和记录总结工作。

       八、班级卫生检查制度

       由生活委员安排每天的值日,每个月组织人员进行一次全面卫生大清洁,积极督促同学搞好卫生工作,树立良好的卫生习惯.检查结果在班级日志和宣传栏上进行公示。

       九、班级财产制度

       由班费购进或学校发放等划归班级使用的物品均属班级财产,班级财产属全体同学,由专人看管。购买的体育用品由体育委员负责保管。班级财产如因个人过失等造成物品损坏,应由当事人进行赔偿。

       十、三好学生,优秀学生干部评定制度

       为了更好的督促同学们的学习生活,评定三好学生,优秀学生干部由两部分组成,考试成绩和平时表现,考试成绩是所有班级有记录的考试成绩的平均数,占总成绩的50%,平时表现由班主任评定,占总的50%,主要包括同学们平时的考核表现,由班委记录向班主任报告。

篇6:管理规章制度

       7:管理规章制度

       (1)酒店仓库的管理人员应严查进仓物料的规格、质量和数量,若发现与发票数量不符,以及质量、规格不符合使用部门要求时,应拒绝进仓,并立即向采购部递交物品验收质量报告。

       (2)经办理验收手续进仓的物料,必须填制“商品、物料进仓验收单”,以做为仓库记账的凭证,并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后,所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题,均有仓库负责处理。

       (3)各部门领用物资时,必须填写相应的“仓库领料单”或“内部调拨凭单”,经使用部门经理签名,再交仓库主管批准方可领料。

       (4)各部门的预计物资使用计划应在月底报送仓管部,临时补给物资必须提前三天报送仓管部。

       8:管理规章制度

       9:管理规章制度

       第一节餐厅日常工作制度

       一、遵守工作纪律,按时上下班,做到不迟到、不早退。

       二、按规定着装,保持良好形象。

       三、工作中不准嬉笑打闹,不准聊天、干私活、吃零食、看电视、打手机。

       四、不准与顾客发生纠纷。

       五、工作中做到“三轻”(动作轻、说话轻、走路轻)、“四勤”(眼勤、嘴勤、手勤、腿勤)。

       六、工作中按规定用餐,不准吃、拿出售的成品。

       七、休事假或公休要提前请假,按服务区《考勤和请销假制度》执行。

       八、爱护设施、设备,人为损坏,照价赔偿。

       九、落实例会制度,对工作进行讲评。

       第二节餐具卫生管理制度

       一、餐具经消毒后必须存放在保洁柜内。

       二、员工不准私自使用餐厅各种餐具。

       三、保洁柜内不得存放个人餐具和物品。

       四、餐具要干净、卫生,无手印、水迹、菜渍、灰尘。

       五、经常检查餐具的完好状况,对残损餐具要及时更换。

       第三节餐厅个人卫生管理制度

       一、服务人员必须有本人健康证明,持证上岗。

       二、按规定着装,工作服必须干净,无污渍。

       三、工作时不许戴首饰和各种饰品。

       四、工作前按要求洗手,始终保持手部清洁。

       五、不准在食品区或客人面前打喷嚏、抠鼻子等。

       六、上班前不准吃异味食品,不准喝含酒精饮料。

       第四节餐厅设施设备保养制度

       一、餐厅的设施、设备按规定要求定期进行保养。

       二、保温台每班要及时加水,避免干烧情况发生。

       三、定时清洗空调虑网。

       四、调整保温台温度要轻扭开关,避免用力太猛,造成损坏。

       五、保温台换水要先关电源,后放水,再清除污垢。

       六、对设施、设备出现异常情况及时报告餐厅主管。

       第五节后厨日常工作制度

       一、检查工具、用具情况,发现异常情况及时汇报。

       二、按岗位要求规范操作,保证质量。

       三、爱护公物,不吃、拿后厨食物及原料。

       四、值班期间保管好后厨物品,严禁无关人员进入后厨。

       五、落实各项安全防范制度,确保后厨的设施、设备食品原料的安全。

       六、遵守工作纪律,有事提前一天请假。

       七、落实例会制度,对工作进行讲评。

0:管理规章制度

       一、超市日常工作制度

       1.做好本职工作,积极主动、热情周到为宾服务。

       2.严格执行物价政策,明码标价。

       3.诚实守信,保质保量,不得出售有害产品。

       4.遵守纪律,做到不旷工、不早退、不迟到、不擅离职守。

       5.及时对商品进行整理,保证产品陈列美观。

       6.接受监督,虚心听取经验。

       7.交接班时,做好物品盘点工作。

       8.落实例会制度,对工作进行评价。

       二、超市商品保管制度

       1.根据商品的储存条件,分类进行保管。

       2.统一货物编码,标明商品存放的精确位置,并以明显的字迹将编码标明于货位、货架上。绘制库房商品储存位置平面图,以便全面反映库存情况。

       3.保持库房的清洁卫生,消除导致商品腐烂、变质等隐患。

       4.控制库房温湿度,在库房内设置温湿度计,利用密封、吸潮、通气等方法加以调节,以适应保管商品的需要。

       5.经常检查库存商品,及时发现在存储过程中数量、质量的变化情况,采取措施加以预防。

       三、卫生管理制度

       1.保持营业场所环境卫生。

       2.根据商品的性质,清理商品上的灰尘。

       3.清洁卫生后,必须把商品迅速整理、摆设、陈列好。

       4.服务人员按要求做好个人卫生,避免吃生葱、生姜等异味实物上岗。

1:管理规章制度

       一、营业员工作职责

       营业员是专卖店的窗口,是塑造雅戈尔服务形象的代表。

       1、严格执行专卖店的各项规章制度,做好店内的日常工作。

       2、熟悉产品知识,掌握销售技巧,热情报务、礼貌待人;注意销售动态,及时反馈顾客需求,努力扩大销售。

       3、严格执行公司关于销货单的管理规定,正确、规范开具商品销货单。

       4、对于退货及折扣销售的业务,严格按照店主的规定执行,不私自打折、不套取折扣。

       二、营业员的仪容仪表

       1、头发:梳理整齐大方,不留奇异发型。

       2、化妆:宜淡雅。

       3、指甲:不留长指甲,不涂有色指甲油。

       4、着装:工作时须穿制服,保持服饰整洁,不将袖子卷起或内衣领外露。

       5、工作鞋:上班时穿黑色素面鞋,夏季不穿露趾鞋。

       三、营业员的行为规范

       1、站

       营业员应时刻保持站立姿势,精神饱满,面带微笑,抬头挺胸,仪态自然大方,对距离专柜5米以内的每一位顾客都应点头示意,在征询顾客购买意图后,站在专柜样衣的左侧或右侧一手臂距离为顾客介绍产品。

       在店内没有顾客时,应保证有一位营业员站立在店门口,时刻保持迎接顾客。

       2、说

       营业员应当先于顾客开口讲话,掌握主动权。讲解时态度真诚,语调清晰温和,目光热情自然。注意力集中在顾客身上,认真解答顾客咨询。

       3、做

       每天早班营业员要求提前半小时到达工作岗位,将产品展示柜台擦拭干净,保证无灰土、无污迹,光亮整洁如新。营业前、营业空闲时做好地面、门窗、服务设施卫生及商品整理等工作。

       4、笑

       微笑是一种不出声的语言,营业员诚挚的微笑会拉近与顾客的距离。工作态度耐心细致,不厌其烦,把每一位顾客当作自己的亲友去对待。

       熟练每项促销技巧,在顾客大量围在柜台前的时候,要应付自如,能够做到“送一答二照顾三”即:送走第一批顾客的同时,回答第二批顾客提出的问题,同时照顾第三批到专柜前来咨询的顾客。

       四、销售过程中的日常用语

       “您好,欢迎光临雅戈尔专卖店!”

       “谢谢您的光临,再见!”

       “对不起,这个型号的产品(或某款商品)比较畅销,现在缺货,麻烦您预约登记一下,我们尽快联系货源,到货后立即通知您。”

       五、营业员的纪律规定

       1、营业场所“五不要”

       1)不要在营业场所放置私人物品;

       2)不要着工作服从正门进出;

       3)不要挪用包装物自用或随意送人;

       4)不要在工作时间内,在本店内购买私人商品;

       5)不要抢购、预留限购的促销商品或处理商品。

       2、营业服务“十不准”

       1)不准迟到早退和擅离岗位;

       2)不准在营业场所内吃零食和酒后上岗;

       3)不准聚众扎堆聊天、打闹、嬉笑或与亲友长谈;

       4)不准冷淡、怠慢顾客;

       5)与准与顾客争吵、谩骂和侵犯人身权利;

       6)不准在店内看书报、干私活、上网、玩游戏、非工作原因接打手机或固定电话;

       7)不准擅自私用商品,私分商品或代售私人物品;

       8)不准自已经手购买本柜商品;

       9)不准徇私舞弊,损公肥私,收取好处;

       10)不准挪用营业款和套用票卷。

2:管理规章制度

       为了加强单位的内务管理工作,确保单位的安全和整洁,维护正常的工作和生活秩序,特制订以下制度:

       一、人员出入保卫

       (一)积极维护单位正常工作和生活秩序,遵纪守法,树立自我防范意识,增强责任感。

       1、不得携带各种违禁品、危险品和进入办公场所;

       2、不得私带公物出单位变为己有;

       3、主动接受门卫保安人员的安全监督和检查;

       (二)值勤保安对待外来人员,应做到文明礼貌,并主动为来访人员提供必要的服务,做好接待工作。首先询问来意,并做好登记,然后电话联系或引荐对口接待部门或接待人。来访结束后记录好离开时间,并存档备查。

       二、单位财产保卫

       每天下班后,各科室要关掉用电电源,关好门窗,做到防火、防盗、保证安全,并做好下列工作:

       (一)现金、贵重物品及机要文件,下班后应放置于安全的橱柜中;

       (二)值勤保安人员应随时注意进出人员。夜间值勤的保安人员,应按规定时间在公司内巡逻;

       (三)如有窃案发生,应保护好现场,并立即报单位有关领导和公安部门。

       三、保安人员的职责:

       (一)有关人、物、车辆进出的登记、通知、检查、核对;

       (二)预防盗窃、火灾及其他危险事项;

       (三)维护单位秩序;

       (四)单位内警戒警备事项;

       (五)单位环境的日常维护管理;

       (六)所有进出物品的装卸及监督检查;

       (七)单位大门值勤。

3:管理规章制度

       1、高植耗材是指使用价值超过药剂科指定金额的医用耗材,如骨科内固定材料,介入治疗器材,疝气类补片等。

       2、临床所需的高值耗材必须由住院医师征得科室负责人同意,必要时组织科内会诊讨论决定后填写《高值耗材使用申请表》报药剂科和医务科审批。高风险、并发症多的高值耗材,必要时由医务科组织相关科室进行全院大讨论后决定是否使用。

       3、按相关管理程序进行采购并与供应商签订含质量承诺供货合同。

       4、所购买的高值医用耗材必须符合国家药监部门的.要求,三证齐全,证照与实物相符。每批送货须由使用科室、药剂科管理员联合按要求核对验收和登记入库。未经严格验收入库的所有高值耗材均不得进入临床使用。

       5、院外专家教授来院会诊及手术带来的高值耗材,必须有三证,并经药剂科备案。

       6、高值耗材虽然目前是比较理想的(固定、修补、吻合镇痛)治疗手段。但与手术质量,并发症及副作用,病人运用不当等密切相关。使用高值耗材前,科主任或科室负责人应组织住院医师一起与患者及患者亲属谈话,说明其费用、使用的风险、可能的后遗症等。必须填写《高值耗材使用同意书》,住院医师签名后,由科主任或科室负责人审查并签名。

       7、术后将高值耗材相关合格证、标识条码等贴入病历中归档。

4:管理规章制度

       一、原则

       安全第一,科室申请。

       二、管理流程

       1、申请:医者根据治疗需要,提出申请,由部门负责人网上(院内网)或书面提请,医务科、设备管理科审核、产品论证,报请主管院长、院长审批后,进入采购流程。

       2、招标:设备管理科依据已获批科室申请,组织有关专家进行产品招标,对相应经销公司的资质、产品质量和供货途径进行审查,择优选择。中标单位并相应资质须及时存档备案。

       3、采购:设备管理科依据已获批科室提请书面资料中所注明的耗材品名、规格、型号等参数进行采购。采购前,须与相关中标单位签署产品供货协议,保证产品质量,保证产品供货时间及其他相关事宜。

       4、验收:货到后,由购者、库管员按标书严格验收,包括内外包装、相应资质证件、发票所注数量与价格,确认无误后详细登记注册。

       5、请领:仓库保管员通知已获批申请使用科室,申请科室负责人或护士长须及时请领,并严格执行请领手续,签字在册。严禁使用者与经销人员直接接触、接货,如有此现象发生,视为个人行为,后果自负,医院视情节给予相应的处罚。

       6、使用:医者使用前需与相关手术人员再次对产品认真核对,确认无误后,方可使用。对购入方式、途径及产品质量、规格、型号等参数有疑问时,可拒绝使用。

       7、库房管理:高值耗材的库房管理为零库存管理制度。

       8、高值耗材的管理实行追踪管理制度。